2017-02-08 00:00:00嘉辉 内审员考试
审计报告应突出重点,以点采面,充分考虑审计风险水平,不遗漏审计中发现的重大事项。下面是小编整理的内审总结报告范文,欢迎参考!
1、审核目的
评价质量管理体系运行的符合性、有效性,在11月初第三方审核前纠正不合格项,达到顺利通过质量管理体系认证的目的。
2、审核范围
公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所
3、审核依据
ISO9001:2008质量管理体系标准要求;公司质理管理体系文件(如《质量手册》、《程序文件》和相关支持性文件);适用的法律、法规
4、审核人员
审核组长:
审核员:
5、受审部门
总经理/管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部(含文控)、业务部
6、审核时间:20XX年8月9日
7、审核综述
7.1 文件审核
公司指派品管部XXX,于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件,根据公司实际运行情况进行了文件审核,公司之体系文件基本符合实际运行。
7.2 现场审核
20XX年8月9日,以XXX为审核组长的8人审核组,对公司进行了一次全面的审核,本次审核得到上级领导的高度重视,也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合,审核过程是采取抽样方式方式进行。此次审核共发现5项不符合项,均为一般不符合项,其中品管部2项,生产部2项,行政部(仓库)1项,此5项不符合项均得到相关部门负责人的认可。
7.3 纠正措施验证
经验证各相关责任部门已于20XX年8月11日前对所有不合格项采取了纠正措施施,纠正措施总体有效,各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表,报告编码为NO:20XX0801-05。
7.4 下次审核建议
经过本次审核,发现总经理/管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好,品管部、生产部问题较多,下次审核时需对这两个部门作重点。因为审核是采取抽样方式进行,毕竟有一定的风险性,有些问题可能没有被审核到,望各单位能严格按质量管理体系要求执行,完善管理体系,争取在下次审核时取得更好的成绩。
8.质量管理体系有效性评价
质量管理体系文件基本符合ISO9001:2008标准的要求,对质量管理体系过程实施和控制起到一定的指导和规范作用,建立了自我发现问题和持续改进管理体系的有效性的机制,内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。
审 核: 编 制: 日期:20XX 年8月12 日
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